采购申请单

采购申请单

采购物品而提出支钱的申请凭证
采购申请单是采购需求的主要来源之一,是使用部门或计划部门根据采购计划或物料需求,向采购部门提出申请采购的单据;申请单经过相关部门审核后,才能进行采购。[1]
  • 中文名:采购申请单
  • 外文名:Purchase requisitions
  • 别名:
  • 目的:采购物品而提出支钱的申请凭证
  • 实质:是一种无纸化的采购申请单
  • 分类:有BOM和无BOM

采购系统

模块

配置ERP系统模块包括:生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务应收应付管理)

一般采购申请单由MRP模块产生,由物控部门根据订单的材料分析产生的物料申请单做为依据需求产生,采购单上的材料也因此而有详细的所属订单信息,并且记录所采购之材料用到哪个订单与产品上。

流程

物控需求—>制作请购单—>主管批准—>采购作业(询/报价)—>采购作业(订购单制作)—>上级批准—>采购作业跟催—>交货—>材料验证

当物控部门接到业务的《受订单》

而按BOM清单展开的物料需求分析,当所需的生产成品的材料库存不够需采购时下达的采购申请单;或接到上级通知备库存,而提出材料采购申请的单据。采购以此做为采购材料的凭证依据。

因为采购申请单上没有相应的产品信息,造成对采购申请的审批还需要去查询销售订单号所对应的是什么产品,工作效率非常低,而且出错的机率相对比较高。

流程说明

一是警告级别,即当货没有全到时,系统会弹出一警告窗口,告诉仓库管理员,货没有全到,是否继续审核。

二是审核权限的转移。当原材料没有足额到货时,有可能仓库管理人员无权进行处理,要交给具体的采购员或者上级领导判断处理。此时,就可以在系统中进行设置,把相关的操作权限转移给其他人。

三是禁止,即使无论谁都不能改变这个政策,无论在任何情况下,供应商都必须一次*齐货,否则,我不收货。这主要用于一些化工或者对质量有严格要求的产品。因为不同批次的产品,难免有些差异,而可能这些差异会影响产品最后的质量。

通过以上的控制,企业就可以根据自己的需求,来控制是否允许供应商分批交货。

相关其它

后面也可以根据相关公司的工艺流程进行灵活变化。

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